您好 請問當時是做了未開票收入申報嗎
老師好,請問一下,我們去年年底有未開票收入,填寫增值稅銷項稅時,當時填在了未開具發票那一欄,現在我們開了發票,然后要在未開票收入那里這個負數沖掉之前的數嗎?
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時候付了一筆機械臺班費沒有收成本票,現在讓供應商補開成本票,我當時已經記賬了,現在這個發票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,您好!我們是建筑公司,我們在2019年的時候是查賬征收,當時確認了一筆收入,但是現在才開票,我能在未開發票欄填寫這筆收入的負數沖掉嗎?
老師,您好我想問一下,我們公司三月份的收入,當時我已經確認了收入,掛了應收賬款,增值稅也申報了。但是我們現在才收了錢開了票,做賬我沖了應收,請問增值稅申報怎么填寫呢?
老師您好,我們有一筆2021年末的預收賬款開票給對方了,也收到了款項,但是未發貨,當時并未確認收入,現在應該怎么處理呢
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
嗯嗯,是的,當時是填了未來票欄正數
那現在可以在未開票欄次填負數
嗯嗯,我以為是不在同一年度不可以填負數
不是的? 可以填負數的 因為您又補開了發票