同學你好 你們做受托收款的就可以
老師,我單位是特種運輸公司,去年有個人大掛車掛靠到我們車隊,當初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當初收錢增加銀行存款,貸方走其他應付款了,到現在我們賬上其他應付款還有這部分錢呢,實際上我們不欠錢,老師這個賬怎么平呢,我想當還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個人簽借款合同嗎,
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
我們公司有一個在讀博士,在學校玩有項目,項目有補助金5W,是以我們公司名義申請的項目打到我們公司的對公賬戶。現在要把這5W打給在讀博士,需要個稅嗎?還是直接打給他?
我們公司有一個在讀博士,在學校就讀可以有項目,項目有補助金5W,是以我們公司名義申請的項目打到我們公司的對公賬戶。現在要把這5W打給在讀博士,需要個稅嗎?還是直接打給他,直接打給他就當做他私人打款到對公賬號再退給他:到賬時:借銀行存款 貸:其他應付款——博士名字 退給博士:借:其他應付款——博士名字 貸:銀行存款。這種處理可以嗎?
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應付款小王,這樣下來就導致賬上已經掛了其他應付款小王100多萬啦,我現在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些???
股權轉讓資本公積需要轉嘛
老師好,去年注冊的公司,24年公司沒有營業銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發票,賬上掛了制造費用房租水電和員工工資—生產成本,這些掛賬等后期有銷售產品了再慢慢結轉成本可以嗎?
待抵扣稅費負數,期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
老師好,請問下之前公司收到穩崗補貼做了借銀行存款貸營業外,,這個月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請問下,發現往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務我是這么做的 借委托加工物資 貸應付賬款-暫估
是不是要先申報24年年報,季度企業所得稅才能彌補以前年度虧損
老師,我們有一家個體工商戶營業執照下證時間是24年9月,一直沒有稅務登記,這個月才稅務登記,需要去稅務局說明把之前月份的稅務申報補上嗎?還是說直接從4月開始申報就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發工資嗎
老師,我公司是生產塑料件的,需要用到模具,這個模具是入固定資產嗎?
受托收款啥意思?
受托收款是需要啥材料
同學你好 就是博士委托你們公司收款 有委托收款協議
您好這個是政府相關文件,要求一個月內打給受資助人員。有了這個,沒有委托收款協議可以嗎?
同學你好這個也可以的
有了這個直接就打款給在讀博士就不交個稅?按照我上面的分錄入賬就可以是吧?
同學你好 嗯 有這個就可以的