你好 生產13稅率產品的按10抵的 不是這情況的按9抵扣?
某生產企業是增值稅一般納稅人,2019年11月有關生產經營業務如下: ①銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發票,取得銷售甲產品的包裝費收入5.85萬元。, ②銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應稅新產品用于本企業基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。 ④購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額10.2萬元。 ⑤向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價25萬元。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。 求: 1.計算該企業2019年11月份應繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業務⑤中將購進的農產品的20%用于本企業職工福利,該進項稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項稅額中抵扣進項稅?(4分)
生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關生產經營業務如下:購進免稅農產品一批,直接用于銷售,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得合法抵扣票據。本月下旬將該農產品的20%用于本企業職工福利。 判斷涉及的是進項稅還是銷項稅并計算其金額;計算抵扣進項稅的抵扣率是多少并說明理由
醫藥企業,有預包裝食品經營范圍,購進農副產品(淮山等)直接用于食品銷售,請問:農產品發票能否用于抵扣和核算成本
醫藥企業,有預包裝食品經營范圍,購進農副產品(淮山等)直接用于食品銷售,請問:收到免稅的農產品收購發票,能否用于抵扣和核算成本,抵扣的話是按多少點抵扣
老師好,我公司是商貿公司,經營業務是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農民手里購入自產自銷的藜麥,然后收到農民代開的免稅普通發票,我就采用的計算抵扣,按買價的9%計算扣除,稅務現在查賬說我這種算法不對,說是應該應用核定扣除計算方法計算,我覺的我們企業不屬于試點扣除試點范圍企業吧,因為購入農產品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.,要全程
凈資產增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們去年做門窗工程開了發票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
老師你好,出口的產品,有消費稅該怎樣處理呢?麻煩請懂消費稅的老師幫忙解答一下。
開發票的收入要記應收賬款還是主營業務收入
請問直接銷售,不管是收購票是免稅還是9%或其他稅率,都是按9%抵扣是吧
是的,就是按九來抵扣的。
請問那在申報的時候怎么處理呢
你好? 填寫地農產品進項那里?
謝謝老師!我還想問下,11月轉為一般納稅人,但11月收10萬是普票,20萬是專票,請問那普票的部分是否只計成本,不用價稅分離。20萬的部分才分庫存與進項做分錄
是的這樣處理。是的,這樣處理對的。
謝謝老師!
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!