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麻煩老師幫我看看加計抵減的計提分錄做對了嗎

麻煩老師幫我看看加計抵減的計提分錄做對了嗎
2021-12-02 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-02 12:35

您好,您的加計抵減分錄借應交稅費應交稅費(減免稅款)貸營業外收入或其他收益。第二個分錄不準確

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快賬用戶8718 追問 2021-12-02 12:36

不太理解

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齊紅老師 解答 2021-12-02 12:38

您好,是應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費未交增值稅

頭像
快賬用戶8718 追問 2021-12-02 12:47

理解了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-02 12:51

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,您的加計抵減分錄借應交稅費應交稅費(減免稅款)貸營業外收入或其他收益。第二個分錄不準確
2021-12-02
你好,形式是對的。 明細科目是:應付職工薪酬—工資??
2023-01-10
您好,是的,是這樣做分錄的
2023-11-08
你好,可以的,收到發票,借工程施工--合同成本,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸預付賬款
2021-05-26
你好,費用化的研發支出是這樣做賬務處理的
2020-10-10
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