需要調整的,你直接調整成正確的就可以啊,之前錯誤的是怎么做的。
老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現在調賬,可不可以直接調成 借:其他應付款(對的往來科目)貸:其他應付款(錯的往來科目)
發現前期會計二級科目掛錯(應付禮保掛成應付工資)然后有筆應付票據和應付賬款掛錯,要調整嗎?
發現上年度會計科目入錯了,應掛預付賬款,掛成了其他應收款,要怎么調整?
老師你好,以前賬上本來是一個供應商,由于二級明細錄入錯誤現在支付貨款掛一個明細賬戶,收到發票又掛了一個明細科目這個怎么調整
老師,實際工作中,其他應付款發現有掛錯科目了怎么弄呀!比如,掛其他應付款掛個人時應該掛張三,結果前面好幾個月的都是掛的李四,那我接手后發現要怎么做賬呢
有個老會計說最好不要動前面賬
你好在這個月調整之前的不用動。
借錯誤的貸正確的,或者接正確的,貸錯誤的。