你好,代開的這個專票發生的增值稅不可以在所得稅匯算時扣除。
老師,又來打擾您,請教一個問題,我們家與勞務派遣公司簽了勞務派遣合同,對方給我們發工資,代扣代繳個人所得稅,發工資部分開了普票給我們,代扣代繳的個稅不給我們開發票,只開收據,這樣可以嗎?個稅部分所得稅前可以扣除嗎?為什么個稅部分勞務派遣公司不給我們開發票呢?
請問租賃方去稅局代開房租發票,開票產生的稅費由我們公司承擔,這個開票費我們公司可以直接入房租費嗎?還是說得走營業外支出?或者是別的?
請問出租方去稅局代開房租發票,開票產生的稅費由我們承租方承擔,這個開票費我們公司可以直接入房租費嗎?還是說得走營業外支出?或者是別的?
公司收到一張個人在稅局代開的服務費發票,按合同約定,此筆費用由我司代扣代繳個人所得稅,且個人所得稅也應由我方承擔,請問分錄如何處理?代繳的個稅是否以稅單作為費用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時此筆代繳個稅是否要做匯算調增?
老師個人去代開發票時產生的稅用完稅憑證我們可以做費用嗎?因為這個稅費我們承擔
個稅呢?可以嗎?
個稅可以,可以在計算個稅時候把增值稅扣除