同學你好 發票什么時候收到的呢
公司和固定餐廳合作,提供員工午餐(公司補貼20,員工自付5),公司按月直接和餐廳結算餐費20/人/天,餐廳開票給公司,公司計入職工福利費,問1:按月結算的餐費公司需要分攤到個人頭上交個稅么?問2:公司憑餐費票入福利費,可以所得稅前扣除么?
老師,我們公司中午提供午餐,午餐是從餐館定的飯,10塊錢的標準,一個月大概有幾千塊錢。但是餐館不給我們開發票。我這邊能入賬嗎?直接計入管理費用-福利費嘛?
老師,我公司之前一直有飯堂,給員工提供工作餐,現因為某原因不能提供了,就每個月給員工補助300元餐費,這個餐費需要合并到工資繳納個稅嗎?
你好,我們公司這個月開始提供員工中餐晚餐,餐費從工資扣除的,這個直接職工工資扣除嗎,第二個問題是去菜市場買菜回來做飯的,菜市場沒有收據沒有發票提供,只有個付款截圖,請問這個怎么入帳好,能稅前扣除嗎
你好老師!公司為員工提供中餐,餐費還沒付給餐館,這個餐費月底計提怎么做分錄
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
發票月底已經拿到了
同學你好 計入福利費就行了 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸應付賬款
謝謝老師!
如果當月支付了,最后一行就是 貸銀行存款或者庫存現金 對吧
對的 就是這樣做的