同學(xué)好 暫估時 借原材料 貸 應(yīng)付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄
12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個兩次的會計分錄如何處理 謝謝!
請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,如果想暫估下三個月的管理費用-員工工資,會計分錄該如何寫呢?下個月發(fā)工資的時候沖掉這筆暫估,分錄又該如何寫呢?
2022年暫估時做的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估,同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2023年3月收到的發(fā)票,請問下跨年紅沖暫估分錄怎么做?
上個月主營業(yè)務(wù)成本暫估,這個月如何紅沖,這個月收到發(fā)票及付款了又怎么做賬,這兩個分錄怎么寫
老師,本月購買原材料未取得發(fā)票,但已用原材料加工成產(chǎn)品出售,那原材料這部分應(yīng)該怎么入賬
收到某汽車服務(wù)有限公司開具電子普通發(fā)票,運輸服務(wù)*客運服務(wù)費發(fā)票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數(shù)電票上面發(fā)票的復(fù)核人應(yīng)該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務(wù)編碼是多少
老師,這個合同和營業(yè)執(zhí)照,我要開瓦工工資,發(fā)票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發(fā)農(nóng)民工工資呀
信用資產(chǎn)損失就是壞賬準(zhǔn)備嗎?這個數(shù)據(jù)是正數(shù),表示計提的壞賬準(zhǔn)備,這個數(shù)據(jù)是負數(shù),表示已經(jīng)發(fā)生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產(chǎn)損失得出營業(yè)利潤?不是很明白勾稽關(guān)系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應(yīng)發(fā)工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內(nèi)解雇一位員工,因為公司小,我又負責(zé)財務(wù)又負責(zé)人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數(shù)的填寫,是填每個人每個月的數(shù)據(jù)還是按照所有人每個月的乘積結(jié)果填寫?
也就是分錄一樣,就是用紅字做區(qū)分
如果是給對方錢了,但是對方?jīng)]有開發(fā)票這種情況,我這個月成本可以先入賬嗎?怎么做分錄
可以入成本,入成本時就是出庫了多少就出庫多少 借 生產(chǎn)成本 貸原材料