你好,之前沒(méi)有收到款做的應(yīng)收賬款,退的是什么錢(qián)呢。
老師你好,公司正常發(fā)的貨退回來(lái)了,需要退款。退貨分錄我是沖減的借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))退款分錄我該怎么做分錄借:什么貸:銀行存款
老師,我12月退回客戶(hù)一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯(cuò)了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負(fù)數(shù)沖銷(xiāo),再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
老師,之前收到貨款做收入,借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到錢(qián)時(shí)借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在又要退款我要怎么做分錄具體分錄
銷(xiāo)售一批貨物和收的定金 做的分錄是 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 定金是借銀行存款貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在退貨了定金不退我要怎么做分錄
清賈蘋(píng)果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫(xiě)?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買(mǎi)的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開(kāi)了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過(guò)30萬(wàn)才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠償怎么做賬
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!我們?cè)履┛梢宰约鹤鲋胤诸?lèi)嗎?
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
退的是主營(yíng)業(yè)務(wù),發(fā)貨的時(shí)候借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收到貨款的時(shí)候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款
老師你好,現(xiàn)在要退款我需要怎么做分錄呢
這樣退的話直接用銀行存款就可以,之前應(yīng)收一借一貸已經(jīng)沒(méi)有了。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 同時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
謝謝老師
客氣哦,麻煩好評(píng),謝謝。