二零年你申報(bào)的是正確的話,不用修改。
19年3季度是企業(yè)所得稅交了178.27,19年年度匯算清繳時(shí)支出成本多了,等于預(yù)交了178.27,不退不抵的話去大廳改一下年度報(bào)表嗎
找蔡老師回復(fù),之前的問題還沒有問完,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更改,大廳說還要財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣的話19年財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更改,怎么更改?
老師請(qǐng)問一下我們2020年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有改動(dòng),當(dāng)時(shí)是預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)表沒有改過來,這種情況2020年匯算清繳前是不是要先去稅務(wù)局把2020年一季度的申報(bào)表改了先
老師,咨詢個(gè)問題:20年少確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在直接修改20年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表么?還是20年4季度的都要需要修改呢?
請(qǐng)問19年度報(bào)表本來是虧損的,結(jié)果年度匯算清繳表全部申報(bào)成0了,現(xiàn)在修改匯算清繳表的話,是不是20年全年企業(yè)所得稅表都要改啊?不改的話有什么問題沒?
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
你二零年是有盈利的話就有影響。
只是可能有個(gè)虧損數(shù)20年預(yù)繳申報(bào)時(shí)沒有彌補(bǔ)?這樣不知道系統(tǒng)會(huì)不會(huì)后期提示不過
都修改,你都去稅務(wù)局修改。
這好麻煩,不改也沒事吧,就改20年年度匯算清繳數(shù)據(jù),到時(shí)在彌虧可以嗎
你看你稅務(wù)局那邊的要求吧。
正常申報(bào)的話是不是20年第一季度預(yù)繳會(huì)自動(dòng)彈出去年的虧損?
對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。
我不彌虧,年底在彌虧不行?
你好,彌補(bǔ)虧損不是你說彌補(bǔ)不彌補(bǔ)的問題,那就是系統(tǒng)自帶的。
但是是要
這個(gè)你去修改一九年的匯算清交,到時(shí)候看你稅務(wù)局那邊的要求。
反正如果要改的話最多改20年全年的報(bào)表吧,不改2021的
你好 對(duì)的 是的 還不到21年匯算清繳
改20的是不是要把,2021的3個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表都做費(fèi)才能改去年的
20年的和今年沒關(guān)系的 只要在21年匯算清繳之前做就可以
沒明白你意思
你修改19年20年的,二一年的,不需要修改,二一年的季度預(yù)繳不用動(dòng)。
就是就是一年算一年和其他年度沒關(guān)系。
你好 有關(guān)系 但是21年匯算清繳沒做就不用修改