您好,企業所得稅匯算清繳時需要調增100元
老師:視同銷售確認收入400元,成本300元,在企業所得稅匯算清繳時需要調整100嗎?
老師:視同銷售確認收入400元,成本300元,在企業所得稅匯算清繳時需要調整100嗎?
老師,你好!我們單位購進100元的貨物作為試用裝,贈送給客戶!我們按視同銷售來做賬 借:銷售費用113元 貸:庫存商品 100 銷項稅:13 未開票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價來確定,我按100來確認可以嗎?? 問題2.所得稅方面,我在申報所得稅匯算清繳時,視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對嗎可以嗎??
老師你好,有視同銷售行為,比方視同賣價100元,成本80元,銷項13元!會計分錄 借:銷售費用 93元 貸:庫存商品80元 貸:銷項稅 13元!在年度所得稅匯算填寫A105010表時,收入100,成本80元,還需要在A105000納稅調整明細表的30行其他類填寫收入和成本的差額20元嗎?
老師好,請問上個年度企業所得稅匯算清繳做了視同銷售收入調增及成本調減。本年度需調平嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理