同學,你好 嗯,屬于的
老師,我們公司申請高新企業請人來做審計,事務所給我們開的發票上面寫的卻不是審計費,而是“鑒證咨詢服務費*報告費”,那做賬應該把這筆費用計入管理費用的什么明細科目?“咨詢費(含顧問費)”可以嗎?
請問,我公司在注冊生產企業接受審核時,審核組老師們的差旅費報銷應該計入哪個科目呢?
老師,我們是房產企業,圖紙審查費應計入哪個明細科目啊?屬于報批報建費嗎?
您好老師,房地產企業,支付的臨時用地的測繪費和復墾方案編制費(這塊土地屬于暫時沒拿到正規手續,屬于占用耕地,政府要求出具這份報告),請問這筆費用入開發成本嗎?入哪個明細科目?
老師,請問我們是屬于文旅產業投資建設企業,競拍了土地,準備進行建設綜合體項目,那項目建設前期的地形圖測繪費、地質勘探費應該記到哪個科目?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額