你好,包安裝人員的食宿,這個(gè)屬于招待性質(zhì)嗎?
老師,我們公司是制冷設(shè)備銷售及安裝調(diào)試的,比如我們報(bào)價(jià)材料費(fèi)收入是140,安裝費(fèi)收入是20,都含稅,稅率假設(shè)都是13%,材料有進(jìn)項(xiàng)票是100含稅,安裝調(diào)試費(fèi)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,里面包含人工工資,吃飯住宿之類的以及運(yùn)輸費(fèi),安裝調(diào)試費(fèi)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票算在費(fèi)用里面可以嗎?我這樣算毛利潤(rùn)率對(duì)不對(duì)
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營(yíng)范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù),現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請(qǐng)了安裝團(tuán)隊(duì)來(lái)安裝的,人家開(kāi)票給我們,料是,我們公司買(mǎi)了材料,到公司后,我們自己的工人進(jìn)行制作成成品,再運(yùn)到工地上。請(qǐng)問(wèn)老師,1.我們這整個(gè)項(xiàng)目能否全部開(kāi)工程合同,稅率為9,2.我買(mǎi)這個(gè)材料進(jìn)來(lái)的材料票,我入什么科目,領(lǐng)用的時(shí)候,我又入什么科目?
老師,我上個(gè)月買(mǎi)了一臺(tái)二手設(shè)備,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)月安裝好了,我沒(méi)有進(jìn)固定資產(chǎn),我直接進(jìn)的研發(fā)費(fèi)用,安裝設(shè)備的人員的路費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi),我入的是研發(fā)費(fèi)用的服務(wù)費(fèi),這樣做可以嗎?
我們有個(gè)安裝設(shè)備的合同,需要包安裝人員的食宿,開(kāi)了住宿專票來(lái),我們?nèi)朐诮üこ蹋@個(gè)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?
建設(shè)工程公司,簽訂的建筑服務(wù)工程施工合同,合同里約定有主設(shè)備金額,輔材金額,安裝人工費(fèi),發(fā)包方要求開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的安裝工程費(fèi)專用發(fā)票,承包方開(kāi)進(jìn)來(lái)的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,站在稅法的角度,這13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)可正常抵扣此筆銷項(xiàng)?不含稅價(jià)主設(shè)備可以納入此次成本?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
是合同簽的設(shè)備銷售帶安裝,但我們要包食宿?
你好,那就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的?
不是所有為外單位支付的住宿都是招待費(fèi)撒,只要業(yè)務(wù)性質(zhì)不屬于招待費(fèi),都是可以扣除的吧。
你好,不是招待性質(zhì),就可以扣除的?