你好,這個這樣,專票可以抵扣稅款,專票開完抵扣10000/1.13??13%等于1150.44,雖然多花了300塊錢,但是抵扣的多
請問我們和供應商簽的合同是不含稅價格,要含稅,就我們承擔3%稅,現在供應商給我們開的普票是99000,如果開專票我們要付99000+2970的稅=101970,那我們是愿意要普票好還是專票好?
我們在供應商那里進貨,如果對方開3%的普票價格是58700,如果開專13%的價格是64182,我選那種劃算?
購買固定資產對方給我們開專票或者普票,開普票的價格比開專票的價格低,我們應該怎么去測算開專票還是普票對公司最有利?比如開專票含稅價10000元,開普票99700元,我們應該選擇開普票還是專票?
購買固定資產 對方開的普票 我固定資產的原值要 按照含稅價算還是不含稅價算 如果是專票呢
老師,您好,我是一般納稅人,進項開的普票,對方不開專票,這個要怎么換算呀!比方價稅合計10000的專票,普票應該是什么價格?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
你好,如果普票開90000呢,除過考慮抵扣金額,是不是還要考慮所得稅和附加。
對,如果普票是90000,那就是普票劃算
老師,現在我的問題是,對方給報了個開專票的價格,一個普票的價格,專票的價格是死的,我怎么去計算,能算出來普票的報價是沒問題的,我司接受普票不會吃虧
你讓我看一下價格,我給你算。
價格我現在沒有,就是我想有個計算方法,以后也能自己算。比如專票含稅金額是10000,普票應該是多少我們就不會虧,這應該涉及銷項稅 所得稅和附加。
我剛給你舉個例子,專票10000元,你購進是8000,可以抵扣增值稅=10000/1.13*13%=1150.44,繳納附加稅=(1150.44-8000/1.13*13%)*(7%%2B3%%2B2%)=27.61,所得這個就很少了,因為你們還有費用。相當于最后承擔=1150.44-8000/1.13*0.13%2B27.61=257.696017699,所以普票價格就是10000-257.696=9742.304左右
老師,這是對賣方而言。對于買方,如果普票和專票都開10000,我方接受了普票:進項 少抵扣1150.44 附加增加 1150.4*12%=138.05 ,所得稅減少1150.4*25%=287.6,總共多交:1000.85的稅,我是不是可以要求賣方給我便宜1000.85
你別按照25%算增值稅啊,人家有優惠的,所得稅現在100萬元以內都是2.5%,100-300是10%。人家不可能直接優惠稅款的錢,因為就算開普票,附加稅,企業所得稅也有,除非不開票優惠。
我公司的所得是25%,是只是把不能抵扣的進項稅的部分拿出來算了附加和所得,我不能抵扣金額的就是增加了公司的增值稅,附加稅,減少了所得稅
嗯,其實如果不開票,能要的優惠力度很大一些。
對方可以開專票,也可以開普票,他們說開普票可以給我優惠,所以我要算一下優惠多少我是劃算的
看你們想不想抵扣了,不想抵扣就普票就行。
不抵扣的話,普票每月折舊增加,研發費用折舊可以加計扣除
你太會算了。。不錯,那你就選普票吧
謝謝老師,后面有問題我再請假您
嗯不客氣,祝您工作學習順利。