107060112 稅收分類名稱 日用塑料制品 開票商品名稱 *塑料制品*垃圾桶
老師好!我們一個客戶是外貿公司,我前兩天給客戶開了一張發票,然后今天我自己發現規格型號欄,第三行少打一個m,應該是毫米,現在是米,發票上其他內容都對的,然后給給他打電話,他說資料報上去,不知道能不能用,得問下他們財務。后來沒有聯系我,這樣會對他們出口業務有影響嗎?
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發票是負數的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
你好,比如說別人開給我的進項發票,那個塑料垃圾桶,然后他前面寫了家具,對不對呀?看下附圖本來應該是塑料制品的,開出來的應該沒有影響吧?是別人開給我的
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發票,給我們開了一個收據嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應該是可以的,但是您看我這樣做分數行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師你好,我給一家小規模的加工廠做賬報稅,他們公司都是來料加工,完全沒有材料方面的進項發票,偶爾一些周轉材料也是收款收據,成本幾乎全是工人工資,電費也是收款手據,24年第四季度的企業所得稅預繳報稅,成本比收入多了將近壹佰萬,老板說是外面有100多萬沒有收回來,怕收不回來,等收回來再開票,如果后期開票來,就只能算25年的收入了,這種情況下,我應該怎么報企業所得稅預繳?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
你還是讓他退回去,重新開這個稅收編碼不對的話,最好是退回去。
那要是供應商他不肯重開了,因為他開了六七張這樣的
你好,那你們就使用,但是不能保證肯定沒有問題。
暈了,好的
不用客氣,工作愉快。