同學(xué)你好 這個(gè)不影響 直接按照實(shí)際的來做
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
有一批貨物已經(jīng)出口報(bào)關(guān)成功,但是工廠給不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退稅還未申報(bào),現(xiàn)在該怎么處理,不退稅有沒有影響,或者該怎么操作才符合規(guī)定?謝謝老師,急!
老師你好,我們出口一批貨物,蘇高綜保,但是現(xiàn)在有不良品,怎么操作才能使沒有質(zhì)量問題的貨物,不影響退稅?
老師,我們出口,然后貨物有問題,我們和海關(guān)說這批貨不要了,海關(guān)讓我們進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,這批貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)之前也沒有進(jìn)行認(rèn)證,請(qǐng)問現(xiàn)在是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月轉(zhuǎn)出,還是要怎么操作呢?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
1.資料:A公司2021年7月1日購(gòu)入B公司股票1000000股,占B公司股份的2%,鎖定期為12個(gè)月,對(duì)B公司不具有重大影響,確認(rèn)為交易性金融資產(chǎn),實(shí)際支付股票價(jià)款8000000元,另支付相關(guān)稅費(fèi)42400元(其中可以抵扣的增值稅為2400元);2021年12月31日,B公司股票每股市價(jià)為9元;2022年7月1日,A公司又購(gòu)入B公司股票10000000股,每股價(jià)格為9.8元,實(shí)際支付股票價(jià)款98000000元,另支付相關(guān)稅費(fèi)530000元(其中可以抵扣的增值稅為30000元),持有B公司股份已占22%,能夠?qū)公司施加重大影響,確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資。根據(jù)以上資料,編制A公司下列業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(1)2021年7月1日購(gòu)入股票;(2)2021年12月31日確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng);(3)2022年7月1日再次購(gòu)入股票(4)2022年7月1日將交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資;(5)2022年7月1日結(jié)轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益。
企業(yè)的房產(chǎn),計(jì)入固定資產(chǎn)科目后,怎么攤銷,攤銷年限是多少年,每月應(yīng)該攤銷多少錢
(請(qǐng)樸老師不要回答)我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,就是人手不夠的時(shí)候需要請(qǐng)附近的村民來幫忙干并支付費(fèi)用,個(gè)人代開勞務(wù)報(bào)報(bào)酬的發(fā)票大類是什么?
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬?
賒銷周轉(zhuǎn)天數(shù)和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)區(qū)別
這張憑證有附件嗎?
老師右邊讀取不出來的,點(diǎn)擊左邊那一列數(shù)據(jù),一個(gè)一個(gè)點(diǎn)擊就能出來,這是啥意思,一點(diǎn)擊逗號(hào)也沒了,右邊的匹配的數(shù)據(jù)也出來了
調(diào)賬重分類就是借或貸預(yù)收和應(yīng)收,借或貸應(yīng)付和預(yù)付嗎?
我們是出口汽車的外貿(mào)公司,我們合同的實(shí)收金額是5萬(wàn)美金,但是報(bào)關(guān)單上工作人員報(bào)的4萬(wàn)2,有8000是通過我們線上平臺(tái)收的款,說是一萬(wàn)美金以下不用申報(bào),請(qǐng)問這種我開零稅率發(fā)票的時(shí)候該用什么數(shù)呢?