你好,針對同一家單位 設(shè)置了應(yīng)收,就不需要設(shè)置預(yù)收 設(shè)置了應(yīng)付,就不需要設(shè)置預(yù)付了?
同一個人的往來賬,設(shè)置了其他應(yīng)付款,可以不設(shè)置其他應(yīng)收款嗎?
老師,公司應(yīng)付材料款項,科目設(shè)置為應(yīng)付賬款-往來,可還有一些費用之類的款項,這個是設(shè)置為其他應(yīng)收款,還是也設(shè)置為應(yīng)付賬款-往來
老師,請問一個公司針對往來賬款,只用設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付就可以了吧,不用設(shè)置預(yù)收預(yù)付吧,然后再針對其他款設(shè)置其他應(yīng)收應(yīng)付款
設(shè)置了往來單位核算大概100多個,是不是應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付下都可以顯示這100多個單位?
老師我有貨損要支付 然后這個客戶我只設(shè)置了應(yīng)收賬款 沒有設(shè)置應(yīng)付賬款 需要單獨設(shè)置個其他應(yīng)付款嗎 還是直接做到應(yīng)收里
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務(wù)登記后,規(guī)定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認(rèn)定是同時滿足三個條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預(yù)提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔(dān)的食費都算分公司的應(yīng)付職工福利費核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
我在重新開賬時,把這預(yù)收和應(yīng)收,預(yù)付和應(yīng)付的合并就可以了吧
你好,同一個明細(xì)科目的,可以合并處理?