這1000元等于就是員工承擔了,是其他應收款
老師,我們公司有一名員工甲8月份離職了,但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金,他的公積金個人承擔部分500,公司承擔部分500,他在9月份的時候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細表上有他的公積金明細,公積金明細表中個人承擔部分的公積金總額是17800,公司承擔的公積金總額是17800元;工資表中個人承擔的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社保總額是35600元,老師,請問9月份公積金計提、繳納和工資計提的分錄分別怎么寫
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應該是多少呢?這個1000元的賬務處理怎么做?報個稅的時候?qū)m椏鄢肮e金”那一欄要給這個人填多少呢
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個人支付的社保部分總額是150000,個人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔的1000元),請問計提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實質(zhì)是什么?
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提工資的分錄中,應該公司承擔的部分但是員工墊付了可以計入管理費用嗎?不計入管理費用的話怎么做分錄?
老師好,剛才的問題沒法回復,我公司有兩名員工在外地已繳納社保,把公司應承擔的社保和公積金發(fā)給個人,因崗位工資總額有限制,這部分發(fā)放的社保和公積金不能計入工資,和其他員工正常繳納的社保公積金一起計提,發(fā)放時沖減掉,這樣可以嗎?
教育機構(gòu)月度如何確認收入費用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進出賬,沒有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發(fā),就是開個手據(jù),收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續(xù)計提,現(xiàn)在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請問現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標準得到的利息是多少?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務,如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個月發(fā)生的,這樣請問怎樣做會計分錄
計提工資完整的分錄您能幫忙寫一下嗎?謝謝老師
企業(yè)計提員工工資時,會計分錄如下: 借:管理費用等——工資(根據(jù)員工所屬部門計入相關(guān)科目) 貸:應付職工薪酬——應付職工工資 ,社保,公積金,可以發(fā)放工資的時候,做收回
老師,我是想讓您幫我寫一下這個業(yè)務的分錄,帶金額的;針對1000自己墊付的公積金,這個1000元公積金需要全部計入管理費用嗎
不是的,是其他應收款呢
完整的分錄您寫一下吧,帶金額的
計提的已經(jīng)寫了,發(fā)放工資的時候? 借:應付職工薪酬500000? ?貸方:銀行存款,其他應收款-社保150000 其他應收款-公積金17350
計提的分錄麻煩帶金額寫一下完整的
借:管理費用等——工資(根據(jù)員工所屬部門計入相關(guān)科目)500000 貸:應付職工薪酬——應付職工工資500000
你這500000里面還是包含著從員工工資里扣除的1000啊,不是說單位部分的公積金500元 不能計提到管理費用嗎?那這500元計到哪里?借貸分別是什么科目
計提的時候不用考慮扣回部分,等發(fā)工資的時候,扣回來就是了,你結(jié)合看兩次的分錄