同學,在電子稅務局有財務報表,你可以根據上面的填。
老師,我的前任會計只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來,然后她說她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
各位老師,下午好,我剛進了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結束不記賬了,然后把賬交給現任會計記賬了,現任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續,現在我去了,要交賬給我,現任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應該她們倆人交接清楚這后,我再從現任會計手里接賬,現任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應該怎么去交接呢
我做為會計助理的職位,在試用期內提前三天提了離職,但是一直沒人交接,我又延長了一周,可目前還沒有接替人來入職,可以先走嗎?還是說必須要等招到新人呢? (我想先交接給總公司那邊的會計主管,等我們這邊分公司新會計招到了再讓她交接給新會計,他不答應。)
前任兼職會計不給我期初的數據,我該怎么做賬?先做本月的,后面等她給了還可以加到期初嗎?
前任會計發了21年的科目余額表,里面有期初余額,本期借貸方發生額,期末余額,沒有本年累計發生額,我憑她的這個科目余額表導到我的財務軟件里,能繼續建賬做賬嗎?還是一定要她把本年累計發給我才可以
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ悖科綍r每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
是內賬的
總之她不給就沒有
可以先做賬以后還能填嗎
內賬就沒太大關系,先做賬,以后再調下。
怎么調?那不是得刪掉做好的,再入期初重新做了?
那你就和老板說下,要他把數據給你,省得到時麻煩。
那會計說讓我先做,以后調一下就好了,這是啥意思
就是讓你調下賬,那你先做嘛,以后他給你數據了,你再調下。
怎么調呢?沒有調過,比如實收資本,那我以后調怎么做分錄?
你就根據他給的數據再做分錄,數據就都有了,你到時把他的那些數據貼到分錄后面,反正這個是內賬,是給老板看的,又不是給稅務局看的,調平就行了。