您好 少暫估50 補暫估就好了
應付賬暫估少50多怎么處理庫存暫估
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
請問老師,賬上應付暫估比庫存暫估多,有什么辦法處理嗎?謝謝!
上月賬務處理 應付暫估 少暫估了怎么處理 借方:庫存商品 1.8 貸方:應付暫估 1.8 實際上庫存商品是18.8萬,那么這個月要怎么做
暫估庫存商品,為什么貸 應付賬款—暫估入庫 而不是 借庫存商品—暫估入庫
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老師 我們公司是小規模納稅人,在當月開票價稅合計6萬元 當月收到承兌匯票6萬元 。收到承兌票時當時就轉給了另一個公司給我們承兌了 銀行就收到了6.4萬,0.1萬就當是承兌費用 。請問這分錄怎么做才對。
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老師,有個異地項目4月11日開的發票,4.12日預交時由于資金周轉問題僅申報了,沒有繳納,請問這也會形成滯納金嗎?
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老師好,從一般戶往基本戶里轉入資金,然后還股東借款,請問這種的分錄怎么寫呢
分錄怎么寫
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款
老師是庫存商品暫估少應收賬款暫估多50
他們應該相等
庫存商品暫估少應收賬款暫估多50? 那您這個做不平的 庫存商品增加 應付賬款增加的 資產=負債%2B所有者權益
盤點時候做了一筆待處理財產損益
那就只能這樣了嗎?
盤點時候做了一筆待處理財產損益? 是盤虧嗎
是的盤虧
那您實際是真的盤虧了嗎 不然怎么庫存商品會少
真的是盤虧了30多
庫存商品和進銷存一樣了,應付賬款不對
那您繼續做盤虧的會計分錄啊
分錄怎么寫
庫存商品暫估少 是現在實際庫存比賬上多?
實際庫存少了
做了待處理財產損益
應付賬款多了
那您盤虧的時候分錄怎么寫的
就是這個分錄
這個分錄做了以后 實際庫存跟賬上金額一致么 前面您說庫存商品暫估少 后面又說庫存商品和進銷存一樣了,應付賬款不對 到底哪個為準?
做了這個庫存和賬上一樣了
但是庫存暫估和應付暫估不一樣
就是應付賬款暫估不一樣? 那您庫存商品暫估數量一樣 不是金額一樣么
因為暫估的金額如果不對的話 庫存商品數量對 應付賬款金額就不對