你好 對的 但是這個不能頻繁發生 你們是商貿 買來啥就得銷售啥
我們本是一個商貿公司 銷售辣條麻花 購進賣出;但是老板想后期做成代工的,就是我們公司找別的廠給我們代工 那我們的進項就是那些原材料 人家幫我們代加工出來后在銷售 那如果這樣 我要怎么做考量準備呢
客戶委托我們加工商品,我們公司是商貿企業,一般納稅人,營業范圍沒有加工類,接單后轉交別人加工,我們有收到加工廠開來的加工費專票,客戶要求我們公司的開票名稱也必須是勞務-加工費,請問怎么解決開加工費專票的問題?咨詢過稅務局,我們公司開不出加工票 加工后成品賣給客戶
我們公司是一個商貿型企業,別人送了很多廢料,我們加工后賣出,是不是進項發票只需要開加工費進來就可以?
老師,你好,我們是 外貿企業,自購了原材料委托給加工廠加工,現在加工廠給我們開的是加工票,。我們退不了稅做免稅。是不是只需要把我們購進原材料的那一部份進項稅轉出就可以呢?加工票的進項稅額需不需要轉出呢?
我公司是加工的企業一般納稅人,材料都是委托加工方提供的,我們就出人工費,材料是不用提供的,那我們進項就缺了,進項的話我們應該還能開什么?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
我們主營煤炭,人家吧不要的的廢料給我們后,洗出金煤后賣出,除了我們應該繳納企業所得稅和增值稅附加稅外,送我們廢料的需不需要給我開什么票,會不會產生什么稅款?
對方本來送給你們的,他們應該是不會給你們開發票,所以說你這個成本就沒有發票,就不允許抵扣企業所得稅,你們相對的利潤就高,需要多交稅。
我們有公司實際產生的水電費和加油費開了專票進來,是可以抵扣增值稅和企業所得稅的哈
你好,單位有車的,可以的。沒有車,只能坐水電費的。
有車的,運輸過程中產生的加油費,都開了專票進來作為成本
是的,那可以抵扣增值稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。