你好,如果車在您的賬上做固定資產(chǎn)核算 分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒處理,還在計(jì)提折舊,還有兩輛車已經(jīng)報(bào)廢了也沒有處理,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車子賣掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒簽合同
公司有一輛車,已經(jīng)把車賣給私人了,沒有從對(duì)公收款,直接收的現(xiàn)金,在賬務(wù)處理上咋個(gè)處理
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請問從會(huì)計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
老師 早上好 公司4月份過戶了一輛二手車 他們沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部 然后7月份把車子賣了 我現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理啊 能不能直接做個(gè)賣車收款的憑證?
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
老師您好實(shí)現(xiàn)利稅怎么算
老師稅務(wù)局代開的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個(gè)稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發(fā)票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調(diào)增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉(zhuǎn)給他嗎?合規(guī)嗎?或打到他親人卡中?要補(bǔ)什么手續(xù)
你好老師,有個(gè)拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務(wù)局查到,直接讓補(bǔ)了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈(zèng)品申報(bào)增值稅時(shí)怎么填報(bào)?
那我并沒有開票給對(duì)方,怎么申報(bào)增值稅呢
按無票收入處理的,同學(xué)
賣車,還是二手車增值稅的稅率是2.5%這個(gè)怎么申報(bào)呢
1.增值稅一般納稅人銷售自己使用過的舊機(jī)動(dòng)車,屬于不得抵扣且未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅.銷售額和應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:銷售額=含稅銷售額/(1%2B4%)?應(yīng)納稅額=銷售額*4%/2. 2.增值稅一般納稅人銷售自己使用過的舊機(jī)動(dòng)車,已抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,按17%稅率繳納增值稅.應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×13%. 3.小3.小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的舊機(jī)動(dòng)車,減按2%征收率征收增值稅.二手車交易如何繳稅?銷售額和應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:銷售額=含稅銷售額/(1%2B3%)應(yīng)納稅額=銷售額×4%/2.
怎么會(huì)有一個(gè)稅率是4%,應(yīng)該是簡易計(jì)稅3%吧
你好是3%減按2%的,同學(xué)的。