你好,出口前產生的費用屬于免稅,不屬于0稅率。
進出口會計主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發票已經開過來了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發票嗎?我們只是代理,賺一點服務費,沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細解答一下及相關流程,非常感謝!
經紀代理服務,訂艙費,文件費,操作費,等等,出口貨物出口前產生的一些費用,到底是0%還是免稅?不要發政策
老師好,我是一家注冊在保稅區內的跨境電商進口零售公司,產品銷售給境內消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關進口稅費,海關的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務人,海關待貨物發出后第31-45天內下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關代扣代繳的增值稅節點與稅務增值稅納稅節點出現時間差,會出現前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業還需要再交消費稅嗎
我公司是商貿公司,經營范圍如下:電子產品、智能硬件、通訊設備、物聯網信息系統、計算機軟件的研發、銷售與技術服務;經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營);貨物及技術進出口;第一類醫療器械、第二類醫療器械、勞動防護用品、護理用品的批發與零售。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)。 現在有個產品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設計費,開模費和電子產品3個類別嗎?
老師經營范圍是軟件開發;會議及展覽服務;廣告設計、代理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場調查(不含涉外調查);計算機軟硬件及輔助設備批發;商標代理;版權代理;倉儲設備租賃服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;辦公服務;圖文設計制作;組織文化藝術交流活動;其他文化藝術經紀代理;企業形象策劃;市場營銷策劃;專業設計服務;辦公用品銷售;進出口代理;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:出版物零售;建設工程施工;電影發行 開回來的發票是設計服務*服務費是我們的成本嗎
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
我打12366,說一般納稅人6%,小規模納稅人1%
你是怎么說的?說的是出口環節產生的費用還是說出口的貨物?
詳細說了
經紀代理服務,是一個差額計稅,在國內是你說的稅率,一般6%,小規模1%。
貨代開0%,要怎么解釋,讓他重開
你可以跟他說你們具體是做這個代理服務的,代理做報關出口的,而不是國內日常的經紀代理服務,他是免稅不是零稅率。
好的,謝謝
不客氣,開心每一天喲。