你好,要代扣個(gè)人所得稅,送給客戶也要
老師,公司購買了一張預(yù)付卡——京東E卡,稅率是不征稅,這個(gè)如果給客戶或員工福利,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎,招待費(fèi)如果在扣除范圍內(nèi)
老師,您好,公司買的手機(jī)十幾部,如果是給員工發(fā)福利,要代扣個(gè)人所得稅吧?如果是送給客戶,做業(yè)務(wù)招待,要不要代扣個(gè)稅?
老師,您好,公司買的手機(jī)十幾部,如果是給員工發(fā)福利,要代扣個(gè)人所得稅吧?如果是送給客戶,做業(yè)務(wù)招待,要不要代扣個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費(fèi)跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要幫客戶代繳個(gè)人所得稅嗎?實(shí)際工作中是不是不太現(xiàn)實(shí)。二是員工福利費(fèi)需要給員工繳納個(gè)人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會(huì)代繳
老師您好,公司發(fā)放給員工的手機(jī)、電腦等物品,需要公司代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
如果是給員工發(fā)福利,分錄怎么做?
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬? 貸銀行存款等
代扣個(gè)稅的分錄呢
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬? 貸銀行存款等 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,如果送給客戶的話,要怎么代扣個(gè)稅,要怎么申報(bào),是不是要按偶然所得20%代扣個(gè)稅?
是要按偶然所得20%代扣個(gè)稅
收到,老師,謝謝!
不客氣,祝你工作順利