你好 根據你的描述,這個38.6 借:應付賬款 貸:營業外收入
你好,老師,我司購買生產線共228萬,已支付189.4萬,余38.6萬未付,由于已使用,做內賬時,我已按228萬做為固定資產折舊,現在余款38.6萬我司不用支付了,那我要怎么處理分錄呢?
老師公司委托外單位研發的無形資產,合同總價35萬,總共付了25萬,已付款部分發票全部收到,現在無形資產已經在正常使用了,但是由于后期研發技術升級沒談妥所以尾款一直也沒付,那么我該怎么入賬呢?說以25萬作為無形資產計提折舊呢?還是35萬呢?但是以35萬計提折舊的話審計會覺得這部分沒有發票不能入賬,所以我該怎么處理呢?
你好,老師我問一下。企業投資了460萬,當時購買的固定資產。借固定資產,貸銀行存款。后期不斷的折舊。借費用,貸累計折舊。現在老板問,我前期付的那460萬,已經全部支付了,問我在次攤銷回來的就是他們的股金。我該怎么解釋,視同于再次攤銷是費用啊。那如果要在保本460萬的情況下。如何核算現在已經回來多少本金了。在哪里查看。
老師您好!我公司買了一臺生產設備,5月份簽合同,價格110萬元,直到7月份付款45萬元,投入使用。因為款項沒有付清,收款方只給我開來45萬元已付款的發票,剩余未付款部分發票暫時不給開。那我固定資產金額要記多少呢?折舊基數按110萬元計算?還是按45萬元計算?
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應收賬款賬齡分析表模板
老師請問供應鏈公司與貿易公司是同一個法定代表人,但不是同一個公司,供應鏈租貿易公司的車,是不是要對公打款,貿易公司給我們開發票,供應鏈公司才能抵扣油費發票。因為供應鏈公司沒車才租貿易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產是286萬 減去截止到3.6的資產是406萬 資產減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤是87萬 為啥會減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業所得稅的收入確認時間點?謝謝!
怎么到電子稅務局取消辦稅員身份證,財務負責人
你好,老師,摘要我要怎么備注呢,然后固定資產之前我是按228萬來折舊的,現在要怎么處理呢
你要備注轉銷無法支付的應付賬款
好的,老師,然后固定資產之前我是按228萬來折舊的,現在要怎么處理呢
??? 你本來就是要按照228來計算折舊的,現在繼續啊,沒有調整的
你好,老師,可是少了38.6萬不用支付了之后,總金額不是減少了嗎?
不是的哦,這個是兩個不同的業務,你不能說少支付了,這個固定資產就便宜了 舉一個例子,你的房子市場上是賣100萬的,你不能說你中了一張彩票,這個房子就賣30萬啊
好的,知道了,謝謝老師
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