你好!你付款的時候,借應付賬款 貸銀行存款 應交稅費—代扣代繳個稅
老師您好,我們的客戶給我們開過來了一張勞務費的成本票,現(xiàn)在國稅不扣個人所得稅了,要我們企業(yè)自己代扣代繳,這種的我已經(jīng)扣下了,但是分錄應該怎么做呢
老師您好,我想問下就是對方給我們開過來的勞務費發(fā)票個人所得稅是我們公司貸扣的,現(xiàn)在我扣除了,這筆分錄應該怎么做
老師您好,我想問下就是對方現(xiàn)在開過來的成本票,個稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應交稅費在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當時做個稅的時候科目用的是應交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師您好,請問一下,給我公司干活的個人,在稅務局代開普通發(fā)票,他開的貨物勞務名稱是種樹勞務費,個人所得稅讓我公司代扣代繳,我沒有代扣代繳過,老師我應該怎么做?
老師,我想問一下,我們收到郵政代開的材料票,我們代扣代繳了個人所得稅,這個錢是要收回來的,怎么做會計分錄呢,代扣代繳的個人所得稅也要記到成本里面吧,怎么做分錄呢
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
收到,感謝老師,就只做這一筆就合適了嗎老師
你好!繳納的時候再做,借應交稅費—代扣代繳個稅貸銀行存款
收到,感謝老師,還有一個問題就是我當時扣完個稅給他付款的時候少扣了3000元,后來在我申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)了,當天就要回來了,才申報的個稅,這種的收到的3000我怎么做分錄呢
你好!這個可以不用另外入了
但是銀行賬上多了3000元呢,我就不知道怎么處理
你好!你其實沒有多啊。是你少扣了3000啊。本身就應該扣的啊
我明白了,感謝老師。
你好!不用客氣的了