同學,你好 開發成本-建筑安裝工程費-電梯消防維修費
#提問#請問老師怎么分清應收賬款和其他應收款,應付賬款和其他應付款比如小區物業辦公室用的電費,每個月去電業局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應收款嗎?還有這個月小區電梯檢驗款,已經付款了,發票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發票再沖借應收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應收賬款,這為啥用應收賬款而不是其他應收款呢?謝謝
老師 請問支付給政府單位的電梯維修基金如何入賬 先款后票 房地產開發行業
老師,房地產行業,支付的電梯消防維修金,先款后票 借:預付賬款-工程款 貸:銀行存款 收到票以后請問如何沖賬,這個電梯消防維修金計入開發成本下的什么科目?
老師,我們是房地產企業,工地電費我們公司一直交著,我記賬時,來票借:開發成本-開發間接費用,應交稅費-進項,貸:應付賬款。支付時借:應付賬款,貸:銀行存款,后來按月制了電費分割單,之前支付的電費,對方把款給我轉到戶上來了,這電費收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導一下
老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業,之前曾預付了外發加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉入成本中去,但是外發廠的發票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發票到了以后該如何入賬?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,我們建安工程費下面沒有這個明細科目
同學,你好 可以增加