同學(xué)你好 月底需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
老師,我們是一個(gè)政府成立的一個(gè)臨時(shí)高速指揮部,上級(jí)指揮部撥來(lái)資金借:銀行存款,貸:撥入專(zhuān)款—高速公路征拆資金。支出的時(shí)候借:專(zhuān)款支出—土地補(bǔ)償支出或者安置補(bǔ)助支出或者青苗補(bǔ)償支出或者拆遷補(bǔ)償支出等等。老師,這樣記賬,我在月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝
老師,我們是一個(gè)政府成立的一個(gè)臨時(shí)高速指揮部,上級(jí)指揮部撥來(lái)的款項(xiàng)分為征地補(bǔ)償資金和拆遷資金,工程遷改的資金。上級(jí)指揮部撥來(lái)資金借:銀行存款,貸:撥入專(zhuān)款—高速公路征拆資金。支出的時(shí)候借:專(zhuān)款支出—土地補(bǔ)償支出或者安置補(bǔ)助支出或者青苗補(bǔ)償支出或者拆遷補(bǔ)償支出等等。老師,這樣記賬,我在月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開(kāi)我不會(huì),有點(diǎn)亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請(qǐng)問(wèn)昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒(méi)通過(guò),是稅管員會(huì)來(lái)公司核查吧
老師,開(kāi)通社保,要去那幾個(gè)地方開(kāi)通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬(wàn)和專(zhuān)項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來(lái),3月份報(bào)沒(méi)報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來(lái),3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒(méi)有幫代扣代繳個(gè)稅
開(kāi)辦期,沒(méi)收入,一般納稅人,開(kāi)了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說(shuō)研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問(wèn)題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),記什么科目
借本年利潤(rùn) 貸成本費(fèi)用類(lèi)
老師,我們沒(méi)有利潤(rùn)的,這個(gè)是專(zhuān)款支出,就是上面撥過(guò)來(lái),我們?cè)贀芟氯ァ#矝](méi)有成本和費(fèi)用
我們只有工作經(jīng)費(fèi)
同學(xué)你好 那你這個(gè)沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)
只是對(duì)應(yīng)這個(gè)軟件的研發(fā)支出 不含其他的研發(fā)項(xiàng)目支出
老師,我們不是研發(fā)軟件支出,我們是一個(gè)高速指揮部,上級(jí)給我們撥款,我們?cè)贀芟氯?
同學(xué)你好 上面這個(gè)不是給你的,咋回復(fù)給你了 系統(tǒng)問(wèn)題 不好意思 那你付出去的時(shí)候不做 借費(fèi)用支出 貸銀行存款嗎 然后再 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入