你好;? ? ?那手續費會給你開票嗎 ? 你開票給客戶? ?是需要全額開票給客戶的 ; 1592開票的??
老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個收款碼,客戶掃碼付款會扣除一定的手續費,到賬之后的金額是已經扣除了手續費的金額,并且明細表也是直接顯示已經扣除之后的金額,沒有顯示扣款多少,那我做賬是按照實際到賬金額計入主營收入還是按照客戶實際付款金額作為收入呢?
老師:銷售時客戶多轉帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發現多收客戶500元,通過銀行轉帳退回,在退多收貨款時沒有開負數了票,那么現在這個退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
提問:老師好,請問下,公司在微信開了個微店,然后收到貨款的話,平臺要收0.6%的手續費的,公司銀行卡實際收到的款沒有客戶支付的多(比如公司收款1582.45元,客戶支付1592元),客戶要求開發票,那公司是按照銀行卡實際收款開票呢?還是按照客戶支付的金額開票?
老師,公司開通收錢吧,客戶掃碼收款,比如客戶支付1000元,實際入到公司賬戶是998元,2元是收錢吧平臺的手續費,按998元入收入還是1000元入收入,2元記入財務費用-手續費?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺銷售,客戶簽收之后,第三方平臺打款不按客戶實際的價格發給我們的,而是按照我們供貨價跟我們結算的,平臺說的!繞后客戶開票是按客戶實際價格開的!那我確認收入怎么確認?因為不是所有客戶要票,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實際第三方平臺打款給我們算的!平臺不愿意來營銷費發票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
平臺不給我們開票的,那就開票金額和收款金額對不上了呀?
你好;? 那你就得計入銷售費用去? 到時沒有發票 做匯算調整; 比如 借? 銀行存款 ; 銷售費用-手續費 貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅?
好的吧,謝謝你!
?沒事的;? ?希望能幫到你? ?