你好,直接減去就可以的
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表在附表二如何填寫,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形里
老師,出口退稅不抵扣的免稅收購(gòu)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,填納稅申報(bào)表時(shí),直接減去計(jì)算填列,還是填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那列,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)收到的稅控盤服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,增值稅報(bào)表減免稅款那欄填寫發(fā)票全額還是填寫不含進(jìn)項(xiàng)稅的金額?,謝謝
老師,出口退稅不得免抵和抵扣稅額要在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填列對(duì)嗎?
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報(bào)表,有塊看不明白,本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么填的,也要勾選認(rèn)證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
支付寶的天府通辦小程序如何修改電話號(hào)碼?
老師好。。我是購(gòu)買方,,購(gòu)買養(yǎng)生酒禮盒,,要對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方要收我3個(gè)點(diǎn)的票。。我是小規(guī)模。。我會(huì)吃虧嗎
老師 這個(gè)追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下第10項(xiàng)和11項(xiàng)是怎么填寫
請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在25年,(小規(guī)模)公司①收到23年的購(gòu)買車輛的票(未做賬)應(yīng)該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機(jī)動(dòng)車的商業(yè)保險(xiǎn)票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對(duì)稅務(wù)處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)下不是說(shuō)超過(guò)5000要交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不需要呢,累計(jì)減除費(fèi)用我沒(méi)設(shè)置啊為什么寫扣除20000呢
請(qǐng)問(wèn)單位成本怎么計(jì)算?
你好老師,我是把工資直接導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)下不是說(shuō)超過(guò)5000就交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不扣呢
老師、主頁(yè)沒(méi)有得這兩個(gè)表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?