你好,去稅務局消除異常申報就行了
我上個月多申報了未開票50多萬 然后這個月收入只有45萬 (其中7萬開票,未開票38萬,這個我要怎么申報呀? 是不是開票那里正數7萬,未開票 38萬, 剩余12萬,下個月再沖減?
請問下,如果當月申報20萬收入,其中有5萬元因為當月沒有發票所以先申報在未開發票蘭里。下個月有了發票,并把5萬元補開了,現在申報改怎么申報。
老師您好,因為之前申報增值稅的時候,暫估作為未開票收入已經申報了,累計未開票收入是340萬,但是這個月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進申報的話,就會變成這個月收入-20萬,這樣會不會太扎眼了,會被稅務老師說啊?
如果我這個月申報了未開票收入 20萬 下個月發票開了100萬 包含上個月未開票20萬 那我下個月申報時我報差額80萬嗎 如果這么報那我稅控盤得數和申報的數不一致了怎么辦
老師,這個沒有統計,如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會顯示銷售額累計值是負的嗎?那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時回不了款),系統問題,我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示,就這次申報顯行未開具發票5列6列為負數
那我可以申報時未開票收入寫負20萬 開票寫100萬 這樣可以嗎
你好 ,是不能填寫負數的,要去消除異常