同學你好,應該是借:應付賬款,貸:銀行存款。
請問老師,我公司是一般納稅人,在加油站充油卡,然后發給員工抵部分工資,后來收到油票公司抵扣了。請問這個分錄怎么做。
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
請問老師,我公司從加油站買油卡給客戶作為抵消貨款,我應該怎么做賬
老師,我們公司是一個充值油的平臺,所有客戶轉到我的銀行卡里錢,然后我公司再用公戶充值油到中石化,我在把油卡分發以上給我轉錢的客戶,另外中石化站還給我公司送積分、可以用積分換油(積分隨機送)。客戶充值2800,我給客戶3000元加油卡。這個會計分錄怎么做呀?請老師指點迷津
你好,老師,我司是修理廠,本應該收客戶980元,但是客戶買保險要返優惠400給客戶,然后這400就不返現金給客戶,而是用油卡來抵消現金返點,油卡是我們自己的,請問要怎么做賬
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
我可以這樣做嗎?購買油卡:借:預付賬款-油卡 貸:銀行存款 抵消客戶貨款:借:應付賬款 貸:預付賬款-油卡,這樣做可以嗎
同學你好,可以這樣做的。
如果對方把我的油卡耗用完了,我才能能開專用開票回來做賬,那時候我應該怎么做比較好
因為我們公司和加油站簽了協議,耗用完的油卡,才能開專用發票
同學你好,開回專用發票以后,理論上,應該再給供應商開具發票,借;其他業務成本,應交稅費,貸:其他業務收入,應交稅費。
那如果開具發票的話,那業務不相關聯了,怎么開,我們主要是做工程類的,只有開工程類的發票。那我不太理解為什么要給供應商開發票
本身他給我們做事,他開票給我們,我們才打款給他們,但是公司考慮到各方面節稅因素,才用油卡抵消貨款給對方公司
同學你好,不相關聯了,可以臨時開具這樣的發票的,因為本來應該把油卡發票開給供應商的,結果開給了貴方,造成供應商沒有辦法沖賬,所以要把發票再開給供應商的。
我明白你的意思了,就是說那油票本來是給對方公司做賬的,結果我們公司以自己的名義開具了,所以對方公司沒有發票入賬是吧
同學你好,是的,你理解很正確。
如果沒有開具的話,對方公司也沒有要求的話,我直接入賬可不可以,有沒有什么稅務影響呢
同學你好,也可以的,只是做分錄要列入營業外收入了。
那發票回來了,我這樣做分錄可以嗎?借:主營業務成本 應交稅費 貸:營業外收入
同學你好,可以這樣做分錄的。
好的,謝謝老師耐心回答,我明白了
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。