同學(xué)您好,是可以填實(shí)際的離職日期的
老師你好,我想問下個(gè)稅系統(tǒng)離職日期怎么填寫?是按實(shí)際離職日期填寫嗎
離職人員我在個(gè)稅系統(tǒng)里改了非正常,也填寫了離職日期,怎么報(bào)送不了
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)員工任職受雇日期是按職工實(shí)際入職日期填寫還是按個(gè)稅所屬日期填寫?
去年有人離職,離職日期不太確定是那個(gè)月,個(gè)稅系統(tǒng)可以隨便填寫一個(gè)嗎,
老師好,比如員工8月離職,個(gè)稅系統(tǒng)是9月填非正常寫離職日期還是10月寫非正常加離職日期?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
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比如有10月份的工資,如果是在10月份離職,離職日期寫10月底,那先轉(zhuǎn)成非正常人員還是先報(bào)個(gè)稅
那你10月份的工資是11月份發(fā)是吧,,
是的,我想知道是怎么操作
那您先申報(bào)個(gè)人所得稅,然后再改非正常
您先改了非正常以后就不可以申報(bào)了
我如果改成非正常了就不能報(bào)個(gè)稅了是吧
您好,是的,是這樣的
我這個(gè)月添加的人員入職日期寫的10月份,但后來發(fā)現(xiàn)是勞務(wù)公司的不應(yīng)該添加,轉(zhuǎn)成非正常了,離職日期寫的11月13日,這樣不報(bào)他們個(gè)稅沒事吧
那您試試,這沒有發(fā)生的可以直接刪除嗎
刪除不了
那您離職日期就是10月份的日期,最好和當(dāng)時(shí)的入職日期接近
還能修改嗎,怎么修改離職日期
可以修改的,要不然時(shí)間跨度長,不申報(bào)個(gè)人所得稅不合理
只要有工資就需要提報(bào)個(gè)稅是嗎
您好,是的,有工資就需要申報(bào)的
這個(gè)月個(gè)稅截止到15日是嗎,15號(hào)再報(bào)不會(huì)有滯納金吧
是的,15號(hào)是可以的,但是不能16號(hào)