同學,您好,如果是開的是個體的抬頭,是可以算在名下的,如果發工資了,可以在紅營所得稅時,扣除60000的,你到時做張工資明細表就行了。
老師,如果個體工商戶、個人獨資、合伙企業,既有經營所得又有綜合所得,這種情況下,經營所得還可以扣每月的減除費用5000嗎
老師好!個體工商戶老板名下的車發生的費用可以記在企業(個體工商戶算企業嗎?)的名下嗎?如果給個體工商戶老板發工資,年底要是有經營所得,計算經營所得稅時,還能不能扣除6萬元了呢?
老師好!個體工商戶老板個人名下的車所發生的費用可以記入企業的費用嗎?
老師 想問一下假如個體工商戶老板還有另外一個公司 每月給發1000工資,把他在申報經營所得個稅時準予扣除費用60000元就不能扣除了嗎
老師 想問一下假如個體工商戶老板還有另外一個公司 每月給發1000工資,那他在申報經營所得個稅時準予扣除費用60000元就不能扣除了嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,如果個體工商戶的老板,一個年度內自己開了6萬元的工資,年底經營所得是10萬元,那么這個老板應該拿多少錢的稅呢?
同學,您好,稅費是(10-6)*10%=4000元
老師,要是沒有開工資也是減6萬元吧,就是說,做為個體工商戶的老板,他的工資要和經營所得合并計算,是這樣嗎?
同學,這個只要開了票,就需要相關的成本來抵扣的,他申報的工資也是需要做匯算清繳的,經營所得是季報。