同學,你好 可以,但是一般放在管理費用里面 如果入無形資產,需要攤銷
請問公司申請軟著的費用計入哪個科目,申請的軟著需要在賬面上體現無形資產嗎?還是計入研發支出其他費用里面呢?目前公司只是費用化還未形成無形資產,只是目前申請了軟著,研發的項目也是有立項的。
請問公司買了一個ERP軟件,看之前做的賬是入在無形資產了,這個科目對嗎,入完這個科目后要做什么處理,一直在賬上掛了幾個月無形資產金額未變
老師,請問下,公司是軟件企業前期開發軟件系統一直都是計入研發費用-費用化中,現在已開發完成沒有資本化的金額計入無形資產,所以賬上現在無無形資產,這個怎么處理?
老師您好,我們一個公司的股東用無形資產出資,但是目前這項無形資產變更還沒完成,那我們能在賬上確認實收資本嗎,如果變更完成了這個分錄怎么做啊
請問老師,我們公司賬上掛著一個電梯企業管理系統,以前的財務計入了無形資產,并且也已經攤銷了一段時間,但是其實這個是每年交的服務費來的,現在應該怎么處理這個無形資產科目?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
哦,謝謝老師,如果一直在無形資產科目的話在稅務上有什么影響
同學,你好 沒有,攤銷掉就可以了
那我直接轉到管理費用來也可以吧
同學,你好 你金額多少?
只有4萬多
如果攤,一般攤幾期
同學,你好 需要攤銷,一般5年
麻煩老師寫一下分錄給我
同學,你好 借:管理費用 貸:累計攤銷
那要把無形資產又轉到累計攤銷?剛找了一下沒有這個科目,小白上手,麻煩老師了
同學,你好 累計攤銷是無形資產的備抵科目,不用轉的
哦,謝謝老師,現在我的賬上沒有累計攤銷這個科目,有一個無形資產減值準備科目
同學,你好增加一個
明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!