您好,需要交稅的,謝謝
老師好!我們公司想做股權轉讓,現在資產負債表中中的未分配利潤是198366元,我現在怎么做才能少繳稅呢?如果我們不能做到虧損,是不是把利潤分了好呢?因為我這邊的稅務局,轉讓價格不會讓低于利潤額的。
老師好!我公司想注銷,現在還有未分配利潤,稅務局會讓繳稅嗎?
老師,我想問一下,現在我們公司要注銷賬上還有未分配利潤,怎么處理?
你好老師,公司現在注銷了,需要分配未分配利潤,按股息紅利代扣代繳了個稅,現在怎么做賬務處理可以讓報表給0。進行注銷業務。
老師您好!公司想注銷,但是帳上還有未分配利潤,實際沒錢可分配,還要報分紅個稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
企業注銷時,如果未分配利潤是虧損,也就是未分配利潤在借方,或資產負債表上未分配利潤為負數,這些種情況無需處理。
如果注銷時,未分分配利潤是盈利,先彌補以前年度虧損,
彌補虧損后,如果還有盈利,則先繳納企業所得稅。