你好,對(duì)方給你發(fā)來電子版的和紙質(zhì)的。
老師,對(duì)方紅字專票已經(jīng)認(rèn)證,由對(duì)方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發(fā)票。那我們這邊做賬,只要記賬聯(lián)就好,還是要讓對(duì)方把紅字信息表發(fā)給我們,我們打印,然后跟記賬聯(lián)放一塊做賬 ?
跨月的發(fā)票對(duì)方開了紅字信息表,我這邊怎么查的到對(duì)方開的紅字信息表啊
老師,對(duì)方開的紅字發(fā)票信息表,我們這邊怎么開紅字發(fā)票呢?我們這邊電腦上沒有對(duì)方開的那個(gè)信息表
老師,我們的購(gòu)買方已經(jīng)開具紅字信息表了,我們這邊怎么導(dǎo)入他們開出的信息表人后開紅字發(fā)票呢?
老師,上個(gè)月開了紅字信息表,對(duì)方?jīng)]給開具負(fù)票,這個(gè)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)紅字信息表錯(cuò)誤,需要重新開,我這邊應(yīng)該怎么辦?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請(qǐng)問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
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開具頁面打開,然后有一個(gè)紅字,你點(diǎn)第二個(gè)或者是第三個(gè)下載開具。
給了紙質(zhì)版,但是我電腦上找不到對(duì)應(yīng)的信息表
點(diǎn)了下載,打開沒有東西
搜索也沒有
你好,對(duì)方給你電子版的,你收到電子版嗎?
沒有給電子版 給的紙質(zhì)的
是需要電子版 我再導(dǎo)入嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
老師,我們是銷售方,那我們開具的紅字發(fā)票是后兩聯(lián)給進(jìn)貨方嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。