學員你好,用于集體福利或者個人消費的是不可以抵扣
請問老師公司買了一批酒,對方給的是專票,平時用于招待客服,員工聚餐用,這個稅能抵嗎?
老師,請問我們公司(一般納稅人)購買的用來招待用的煙酒,要求對方(個體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老師,公司買了幾千塊錢的酒 用于平時招待客戶 或者員工聚餐用,這個分錄怎么做啊
老師公司購進一批酒,用于平時招待和開會喝,對方開的是專票,我能抵扣嗎?
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報完第一季度的報表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業(yè)所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
那我上月抵了,這個月做進項轉(zhuǎn)出嗎
是不是在這個表中把這個稅填上就行?
是的,在進項稅額轉(zhuǎn)出,15欄次填上。