你好,你們有營運證嗎?
我們貨運公司有皮卡車核載質量480kg,總質量2580kg的車,用來服務其它公司拉人和一些設備材料出去出差檢查,我們開專票給對方,稅收分類用的國內道路貨物運輸服務,請問備注的時貨物名稱我該怎么開?
貨運公司,皮卡車為對方提供拉人巡檢業務,開票稅收分類編碼30101020201,稅收分類名稱國內道路貨物運輸服務。開票后需要填寫備注,備注那路線、車牌號沒問題,請問備注那運輸貨物應該怎么備注
山鄉制藥有限責任公司為增值稅一般納稅人曾2021年六月發生下列購銷業務1一日購進原材料一批貸款1100000元,已取得增值稅專用發票同時取得的運輸普通發票上注明運費50000元2三日車間領用上月購進的原材料100000元用于免稅藥品的生產312日進口藥品檢驗設備一臺已取得海關進口增值稅專用繳納書繳納書上注明增值稅110000元419日向一紙制品廠定制藥品包裝箱藥廠已預付貨款并取得增值稅專用發票發票上注明銷售額90000元包裝箱下月交付524日采取分期收款方式銷售900000元的藥品給一藥品批發企業已取得首期貨款300000元開具的增值稅專用發票上注明銷售額900000元626日銷售給外省某藥品經銷商一批藥品貨已發出并辦妥托收手續開具的增值稅專用發票上注明銷售額650000元但發貨后即獲悉對方短期內無力支付貨款728日無償提供市場價格90000元的藥品給某醫院試用已知購進貨物所取得的相關憑證均以稅務機關認證為合法有效的憑證三湘要有限責任公司上月增值稅留抵稅額為零要求根據上述資料計算山鄉制藥有限公司六月應繳納的增值稅稅額并填報增值稅附表二
你好老師請問下面題分錄怎么寫1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實際成本核算,2021年11月份發生如下經濟業務:(1)2日從乙公司購入A材料一批,增值稅專用發票上注明的材料價款為100萬元,增值稅額為13萬元,對方墊付了運輸費5000元,運費取得增值稅普通發票,所有款項尚未支付,材料驗收入庫。(2)6日購入一臺設備,增值稅專用發票注明的設備價款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運輸費,取得增值稅專用發票上注明的運費1000元,增值稅90元。所有款項均以轉賬支票支付,設備交付使用。(3)18日銷售一批A產品,開具增值稅普通發票一張,含稅價款226萬元,款項收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產品無償贈送甲公司,數量為30臺,單位成本為200元,市場售價為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據以上業務,編制相應的會計分錄。(應交增值稅須列至明細科目)(2)假設月初沒有留抵的增值稅,計算本期應交的增值稅金額,并作出月末結轉增值稅的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產和銷售業務,2021年5月有關生產經營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發展基金2000元;為慶祝勞動節,將外購的300條空調被作為福利發給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規定,并于當月扣除。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經營用房應繳納哪些稅;(2)甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣的進項稅額;(3)列出應視同銷售貨物征收增值稅的業務。
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
沒有,我們咨詢我們當地的運管所,行駛證上如果是貨運性質,且4.5噸以下不用辦營運證
那你直接開客運服務。
我們又不是旅客,在稅收編碼里面銷售服務里面沒看到客運服務啊,我們也沒開線路
你們拉的是人,不是貨物。