同學你好 是什么核算方法
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師,上個月我們公司生產的A半產品100件。在上個月6月份產品入庫時是作為良品入庫了,但是在本月領用A半成品生產的時候,發現上個月入庫的A半成品100件,其中有10個需要作報廢處理掉。部分原因是生銹壞掉了,還有部分原因是手修無法修好,最終只能定義為報廢品。那對于這些各種原因導致的報廢。財務在做成本核算的時候,可以直接減少當月的半成品良品入庫數據,增加當月的BAO數據嗎?如下例子:假設本月共生產A半成品250件,報廢25件。財務做成本核算,計算當月良品入庫,把本月發現的上月生產批次的報廢的10個在當月良品入庫數里面調減(250-25-10=215件),NG數:當月NG加上在本月生產時發現的上月上次批次的10個報廢品(25+10=35件)。這樣去做可以嗎?
老師好,剛接手的一家生產企業關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發生的成本就將這些發生的成本轉入生產成本,到了月末就將生產成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產企業,生產超環保塑料袋子,要進貨原料加工生產,變成庫存商品,這種企業可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規格的產品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
老師,您好,就是我們上個月生產18枚產品,目前材料成本核算出來170元左右。但是還有低值易耗品也是和生產相關,但是上個月我看出庫還是蠻多,但是不可能全部計入這批產品成本里面。這個怎么處理,目前上個月只生產一種產品
文文老師,終于找到你,我在網上無意看到你跟另一學員的對答,總材料成本如何分攤到每款產品去,你說用單款產品收入除全部產品收入,算出分配率,再分配到成本里面去,那現在有兩個問題我不是很明白,第一:如果我有的產品上月庫存很多,這個月不需要生產,那么雖然可以得出分配率,但是我實際不需要領用材料,那么我這一部分怎么計算分配率,第二:我生產出來后,當月沒有銷售出去的,這個分配率怎么計算
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養老保險訂方向,應該是哪里的
老師您好,開票現代服務,藝術裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
公司有個同事用自己的賬戶轉賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個同事旗下沒有掛其它應收和其它應付
水利建設專項收入屬于稅收嗎?
就是目前和生產相關領的備品備件,低值易耗品,這塊領太多,我如果全部一次計入他們成本 那成本太高了
同學你好 這個你可以分批的
老師,我們生產出來的產品,然后寄給客戶認證了,這個怎么做賬。
同學你好 是發票給客戶認證了嗎
產品寄給對方認證驗證,我們這個產品都是生產出來需要給客戶驗證,他們要驗證一段時間,看是否合適。然后在買。那這種我們寄出去了驗證,產品不在庫存了,這個怎么做賬
同學你好 這個可以做發出商品
具體分錄怎么做
同學你好 借發出商品 貸庫存商品
需要發貨通知單嗎 暫時不得做應收賬款噶
老師 我發出商品價格 我按照成本價格做還是
嗯 這個需要有的哦
按照什么金額做發出商品,發出商品有余額嗎,目前東西發過去,有一定的驗證期
這個就是你們的小手金額
這個就是你們的銷售金額
庫存商品10 銷售20,這個怎么做賬啊 目前還收不了款,發出商品余額怎么做啊
這個只能按照10來做發出商品
借:發出商品10元 貸:庫存商品10元 那這個發出商品余額怎么處理
發出商品是結轉成本用的 借主營業務成本 貸發出商品
但是目前么有收入,發出商品要現在結轉到成本嗎
不要結轉 等確認收入的時候將誒轉
等確認收入的時候才結轉