你好 不分幾張 看金額 一樣金額就 不交稅?
老師 那個進項抵扣勾選 是進去看看有什么可以勾選的進項發(fā)票 然后勾選了幾條 下面就會顯示那個合計金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬,我可以進去勾選大概這么多金額的進項票嗎?
老師好!勾選發(fā)票發(fā)現(xiàn)進項稅額比銷項稅額多幾千塊錢,我要少勾選幾張進項票嗎
公司沒有業(yè)務了準備注銷,現(xiàn)在有張進項稅額十幾塊的發(fā)票需要勾選嗎?如果不勾選對注銷有影響嗎
發(fā)票只開了730.19元,稅額94.91元 ,進項發(fā)票有14526.87,稅額987.58元 ,進項比銷項多了很多 ,那進項發(fā)票勾選的時候我要全勾嗎 ?
你好,老師,實際待認證進項稅額是5660.38,但是去年年底分錄錄成了5307.86,少了幾百塊進項稅額,現(xiàn)在勾選進項我要怎么勾選呢,還是在這個月補多幾百塊的待認證進項稅額呢
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
就是說跟銷項稅的一致,就不了增值稅了,是嗎,老師?
對。對,這樣理解是正確的。