你好 營業(yè)現(xiàn)金流量=稅后經(jīng)營凈利潤%2B折舊*稅率(非付現(xiàn)成本)
老師,您好!這道題最后一問我可不可以這樣來做。有一個(gè)疑問就是算應(yīng)交所得稅的時(shí)候(4500-25+60)*25%=1133.75。得出的是應(yīng)有余額。為啥不直接就是應(yīng)交所得稅
這道題為啥不是300*(1-25%)+25*25? 老師,我有點(diǎn)區(qū)分不出來什么時(shí)候后面那個(gè)折舊用的是+折舊*所得稅稅率,什么時(shí)候是直接加上折舊?
財(cái)務(wù)管理投資章節(jié),在計(jì)算營業(yè)期現(xiàn)金凈流量的時(shí)候,題里給出稅后營業(yè)利潤,為什么在計(jì)算營業(yè)期現(xiàn)金凈流量的時(shí)候要用稅后營業(yè)利潤×(1-25%)+折舊。不直接用稅后營業(yè)利潤+折舊。而且有的題目就不用稅后營業(yè)利潤×(1+25%)
老師為什么這道題求營業(yè)現(xiàn)金凈流量時(shí) 我不知道為什么,用兩種公式算出來的答案不一樣 (營業(yè)收入-付現(xiàn)成本)×(1-所得稅稅率)+折舊×所得稅稅率 營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅 【所得稅=(營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-折舊)×所得稅稅率】
老師請(qǐng)教一下,用年金成本做決策時(shí),折舊抵稅現(xiàn)值什么時(shí)候該加,什么時(shí)候該減 答案上有的題是加折舊抵稅現(xiàn)值,有的題是減這就抵稅現(xiàn)值,我看不懂了
老師 我想問一下會(huì)務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會(huì)務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款計(jì)入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
能具體點(diǎn)講么?我有點(diǎn)分不出來
同學(xué)? 是這樣的? 本題給的是稅前經(jīng)營凈利潤? 要先稅前經(jīng)營凈利潤 *(1-稅率)%2B非付現(xiàn)成本(如折舊或者攤銷) 計(jì)算出營業(yè)現(xiàn)金凈流量? 明白了嗎? ?因?yàn)槎惽敖?jīng)營利潤把折舊是扣減了? 再算營業(yè)現(xiàn)金凈流量的時(shí)候是需要加回來的? 就不用再考慮所得稅了? ?