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老師,您好!這道題最后一問我可不可以這樣來做。有一個疑問就是算應交所得稅的時候(4500-25+60)*25%=1133.75。得出的是應有余額。為啥不直接就是應交所得稅

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老師,您好!這道題最后一問我可不可以這樣來做。有一個疑問就是算應交所得稅的時候(4500-25+60)*25%=1133.75。得出的是應有余額。為啥不直接就是應交所得稅
老師,您好!這道題最后一問我可不可以這樣來做。有一個疑問就是算應交所得稅的時候(4500-25+60)*25%=1133.75。得出的是應有余額。為啥不直接就是應交所得稅
2021-08-25 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-25 13:08

同學您好,很高興為您解答問題,請稍后

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快賬用戶1678 追問 2021-08-25 13:16

答案出來了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 14:06

應交所得稅可直接用應納稅所得額計算。 但是遞延所得稅、所得稅費用,你需要另外計算的。

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同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-08-25
2021-10-04
您好,調減壞賬準備。遞延所得稅資產減少,所得稅費用增加,同時應收賬款增加。因為稅法不考慮計提壞賬準備,所以不影響應交稅費應交企業所得稅。
2020-08-21
你好,同學 所得稅費用是,當期所得稅費用加上遞延所得稅費用的合計 當期所得稅費用,就是應交所得稅,是根據當期利潤總結加上本期納稅調增減去納稅調減,乘以稅率計算的
2024-05-26
同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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