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老師,下午好!我們公司只有兩個人交個稅,他們的個稅費用是公司全額承擔的,他本人的工資里不扣除,請問怎么做會計分錄呢,謝謝老師的指導!

2021-11-05 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-05 14:10

借營業外支出,貸應交稅費個稅,借應交稅費個稅貸銀行存款。

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快賬用戶3145 追問 2021-11-05 14:12

感謝老師的耐心解答!感恩有你!

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:14

不用客氣,工作愉快。

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借營業外支出,貸應交稅費個稅,借應交稅費個稅貸銀行存款。
2021-11-05
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 個稅公司承擔,相當于多支付員工個稅的錢 借:營業外支出 貸:銀行存款
2021-10-10
你計提的時候就公司交多少就計提多少 借:管理費用-社保費 貸 :應付職工薪酬-社保 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
2022-04-08
您好,分錄為 借:營業外支出-其他 貸:銀行存款 注意:此部分費用支出要在所得稅匯算清繳時,做納稅調增。
2020-09-04
同學你好!這個的話 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:其他應收款 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 其他應收款 這個說的就是交的社保哈
2020-10-09
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