同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 這個說的就是交的社保哈
老師我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們公司,公司不給他發(fā)工資,但社保是由公司交的。就是單位承擔的16%和個人承擔的8%,都是由公司承擔。怎么做賬
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師是掛靠在我們公司的,他這個是沒有工資的,他在別的地方上班,然后我們單位要承擔他,個人和單位加起來是24%的社會養(yǎng)老部分,他意思就是說不要我們給他造工資申報個稅,我想問的是公司承擔他個人應(yīng)負擔的8%的,社保應(yīng)該怎么做賬?前提是不能給他造工資,不能申報個稅
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒有工資,我們公司只承擔單位和個人的社保部分共24%,這個該怎么走賬啊,因為他在別的單位上班,人家給他沒有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準申報個稅,我該怎么做
老師,我們是建筑公司,有兩個工程師掛靠在我們公司,但他們在我們公司是沒有工資的,公司每個月只給他交納個人承擔部分的社保,這個分錄該怎么寫?我是做外賬
老師,建筑公司里面有掛靠的建造師,只給他們買了社保,個人部分也是我公司承擔的,不給他們發(fā)工資的,我可以在個稅系統(tǒng)里面就做257.04元的應(yīng)發(fā)工資,實際扣除社保個人部分257.04元,實發(fā)工資就是零,可以這樣嗎?公司實際是真的沒給工資,給他們的掛靠費,都是老板私下給他們的,沒走公賬
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?