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上個月計提的借管理費用3465.8貸應付賬款3465.8這個月實際支付了2000,扣了他們的賠償1400,還有65.8是上個月金額錯了,我這個月應該怎樣寫分錄

2021-11-05 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-05 10:33

你好;? ?上月金額錯誤了是什么情況 ?? 說下 ; 賠償又是什么情況。 意思對方有質量問題 要? 減去罰款 1400嗎? ;? ?

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快賬用戶3544 追問 2021-11-05 10:34

賠償是他們把東西弄壞了的賠償

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快賬用戶3544 追問 2021-11-05 10:35

還多的這65.8是計提的時候金額寫錯了

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:39

你好 ;? ? ? ? ?那你就先去 把65.8? ?多的先去紅沖了。 然后在做? ? ? ? 借應付賬款? 2000貸銀行存款 2000? ?營業外收入 1400? ? ?;? ? ? 這樣就平了?

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你好;? ?上月金額錯誤了是什么情況 ?? 說下 ; 賠償又是什么情況。 意思對方有質量問題 要? 減去罰款 1400嗎? ;? ?
2021-11-05
你好,12.1的款項,是不需要支付了嗎?
2021-11-27
同學你好,原來的分錄紅沖一下,然后重新按照發票金額做正確的分錄
2022-04-19
借其他應付款 貸銀行200
2020-09-09
對的,是的,是這么做的。摘要支付墊付款就可以的。或者是寫報銷款。
2023-06-02
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