您好,這個屬于專管員設置的內容,就是只能找專管員解決,讓專管員設置一下,才能在增值稅附表二中填寫。
現在報收購發(fā)票進項必須填第6欄,以前我都是直接填在8a加計扣除農產品進項稅額那欄,可是從上個月開始就必須填第6欄農產品收購發(fā)票一欄,可是我填了后,總是顯示農產品加計扣除進項比對不通過是怎么回事?要怎么填才可以呢?
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,開具農產品收購發(fā)票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額90000元。(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值第12頁第13頁稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、1.針對業(yè)務(1),關于甲食品廠
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,開具農產品收購發(fā)票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額90000元。(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、針對業(yè)務(1),計算甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,開具農產品收購發(fā)票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額90000元。(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、針對業(yè)務(1),計算甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,開具農產品收購發(fā)票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額90000元。(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、針對業(yè)務(1),計算甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額。
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術企業(yè),匯算清繳時需要填寫研發(fā)費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業(yè)務收入。因平時業(yè)務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規(guī)模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業(yè)務在小規(guī)模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
請問下要怎么填才是正確的呢?
農產品進項稅的加計扣除到底應該是按多少比例來計算的呢?
如果你生產的產品是交9%的增值稅,那抵扣也是9%,如果生產的產品適用的稅率是13%,那抵扣就是10%
哦,好的,謝謝
不客氣,請五星好評打賞鼓勵,工作順利,謝謝