你好 ;? ? 是的。? 新計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)? ?;借無(wú)形資產(chǎn)貸實(shí)收資本 ; 然后當(dāng)月開始 攤銷處理? ?; 攤銷計(jì)入成本; 取得收入做? 收入處理 ; 記得開票出去??
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
外購(gòu)的軟件成本都包括什么?
你好;? ?包括軟件的? 價(jià)款 %2B外購(gòu)發(fā)生的 直接費(fèi)用??
為取得此外購(gòu)的軟件,發(fā)生的招待費(fèi),交通費(fèi),運(yùn)輸費(fèi),餐費(fèi),差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),安裝費(fèi),都算成本里嗎
發(fā)票如何開具?找稅務(wù)局代開,還是自行開具,稅率多少?(一般人)
你好 ;? ??發(fā)生的招待費(fèi),交通費(fèi),運(yùn)輸費(fèi),餐費(fèi),差旅費(fèi),員工使用的培訓(xùn)費(fèi) 不計(jì)入成本。 安裝費(fèi)可以計(jì)入成本;?
培訓(xùn)費(fèi)不計(jì)入成本?這不算直接費(fèi)用嗎?
你好;? ??這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)是達(dá)到預(yù)定用途后的費(fèi)用,即軟件已經(jīng)可以正常使用了。只是操作員不會(huì)用,要培訓(xùn)他來(lái)使用 那么就是費(fèi)用的; 不是成本哈?
開票怎么開具呢?一般人企業(yè)
開票指的是我外購(gòu)的軟件費(fèi)用,需要入股人給公司開具?稅率是多少?
你好;開票的話? 開軟件*具體軟件名稱給你即可 ;個(gè)人按1%開票給你?