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現在我接個公司的賬,是用原會計的期初數還是自己重新建賬呢?因為原來庫存賬實不符,相差60萬左右,還有就是原股東往來賬還掛著,實際已經不欠了。

2021-11-03 14:48
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齊紅老師

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2021-11-03 14:49

您好!外賬上肯定是要接著做。內賬就看老板要求了

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您好!外賬上肯定是要接著做。內賬就看老板要求了
2021-11-03
同學你好,這種情況不能讓賬一直掛著,需要積極采取措施進行處理,以確保財務賬目的準確性和避免潛在的稅務風險等問題。 你可以和對方溝通,整理與該公司相關的所有業務往來憑證,包括以前的付款記錄(如承兌匯票的背書記錄、現金付款的審批單據等),查找能夠證明已經付款但未入賬的證據。 檢查與對方公司的合同、對賬單等文件,確認業務往來的實際情況和款項支付情況。 然后,聯系對方公司的財務人員或相關負責人,說明目前發現的問題,要求對方核對賬目。與對方共同確認雙方的債權債務關系是否確實已經結清。最后進行賬務調整。
2024-09-09
同學你好 需要根據實際的把賬面調整成正確的。 先有個正確的基數,前邊的有時間就復核。
2022-10-20
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調賬,你應該先經領導批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調賬,就跟你沒有任何關系了。你如果從頭開始調整的話,那你前期申報的數據,財務報表、納稅申報表,你全部都要調整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應該按照目前的數據,對目前的數據進行調整。
2022-08-06
同學。你好。 這個對你來說最好的辦法是這樣的: 首先選定一個日期,跟你們領導商量清楚,在這個日期全部盤點,盤點清楚后,把之前的亂七八糟的數據該計入損益的就計入損益。讓你們領導開會,簽字討論處理。這個是上任會計亂作為導致的,跟你關系不大,主要在于你們中間的數據已經搞不清楚,到底有多少了。建議你們對于中間搞得清楚出入庫的部分先把賬務做掉,然后對于不清楚的部分在盤點后一次性處理。這樣你自己不擔心出問題,事情也解決了
2021-02-25
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