你好;? ? 你可以不要發票 ;那么你符合小微的話年應納稅所得額 低于100萬? 才2.5%繳納的?
老師你好,我們公司準備租新的辦公室,現在是和對方的托管公司談了42000一個月,現在他們說簽合同要寫明稅金不喊在里面,需要我們自己出稅錢,6%點幾,請問我可不可以不給這個稅錢,不要他的發票,年底所得稅調增,我控制在5%的所得稅,今年減半,我還只要2.5%,比給他6%點幾劃算呀!
老師,就是19年開發票,對方這邊開發票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據項目開,19年公司是6%稅率,現在我們是1%,這個紅沖發票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關于這個項目開發票是因為對方說項目要分別開紅沖發票,為了對稅務局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師你好請問我們有個掛靠項目共248400,對方開9個點票出去,我們開13個點和3個點清包工勞務票給他,相當于稅平掉就可以了,請問當時簽的清包工勞務合同是85000,現在對方減去管理費和企業所得稅,我們計算勞務這塊只要開84000就可以了,老師這個開票跟勞務合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
老師,您好,請問我們付了2個月的房租給13樓,但因為計劃有變,我們只租了一個月,需要另租3樓,剩余一個月不給退錢,集團公司流程太慢了,說直接挪到3樓去,是同一家物業公司,只不過租金不一樣,原來開的2個月13樓租金發票 我們已經抵扣了,現在的問題是,合同上沒有問題,只不過我們先預付了沒使用完,挪到其他辦公室,這種需要物業出什么費用證明么,省得以后扯不清。因為3樓這里涉及保證金了,要簽新合同,當時租13樓只是租2個月,所以不用給保證押金
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
這種處理合理嗎,稅務查到,我還是需要納稅調增對吧?
你好 ;? ?是的。 本身就是要調增 處理的;? ?
只要我調增了,我交了所得稅,我就沒有其他風險了吧,他合同上寫了稅費由我們承擔都沒有關系嗎?
你好 ;1是的2. 是的 可以的??